lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/05/2024 - 12:55:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/05/2024 01020088
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020087
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020086
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020085
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020084
NAYANA LAURINDO TAVARES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
PAGO 2.424,25
07/05/2024 01020083
EMISSANGELA MARIA DA COSTA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020082
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020081
LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020080
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020079
MOHANA RODRIGUES ALVES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020078
JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020077
CINARA PINHEIRO LOPES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020076
MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-P [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020075
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020074
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020072
MAIRLA ALVES DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇ [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020071
JUSCILEIDE DA SILVA COSTA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCU [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020070
VERONICA PAZ PINHEIRO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020069
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020068
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020067
MARIA CLAUDETE DE LIMA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020066
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
07/05/2024 01020064
NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO [...]
PAGO 1.100,00
07/05/2024 01020063
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNT [...]
PAGO 1.100,00
07/05/2024 01020062
ADRIANA LOPES FERREIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JU [...]
PAGO 1.100,00
07/05/2024 01020061
ALANE BEZERRA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020060
CAIO LUIZ ALVES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUN [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020059
ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCU [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020058
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
PAGO 550,00
07/05/2024 01020057
ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
PAGO 1.100,00
07/05/2024 01020047
GRAÇA SILVA VALENTIM
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
PAGO 1.214,12
06/05/2024 28020009
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
PAGO 582,00
06/05/2024 25040006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REUNIÃO DE ANTECIPAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE NO DIA 26/04/2024. JUNTO A SECRE [...]
LIQUIDADO 1.200,00
06/05/2024 25040004
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE [...]
PAGO 9.693,37
06/05/2024 22040011
FARMACIA ANABELLY LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
LIQUIDADO 9.382,18
06/05/2024 17040004
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREG [...]
PAGO 2.534,00
06/05/2024 17040003
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME P [...]
PAGO 2.534,00
06/05/2024 15030001
TECTRANS LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DA PREFEITURA DE ICÓ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICÓ. CONFORME PREGÃ [...]
LIQUIDADO 17.047,50
06/05/2024 15010004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
PAGO 8.400,00
06/05/2024 11040031
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS ENTREGAS DOS CRACHÁS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OCULTAS ATENDIDAS VIA CENTROS DE REFERÊNCIA [...]
PAGO 3.300,00
06/05/2024 11030015
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO DO DNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DI [...]
PAGO 33.019,06
06/05/2024 11030012
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
PAGO 763,80
06/05/2024 09040008
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA L [...]
PAGO 300,00
06/05/2024 09040006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ENCONTRO PAIF- MULHERES ACOMPANHADAS PELOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
PAGO 5.720,00
06/05/2024 07030003
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR CONFORTO TÉRMICO PARA OS SERVIDORES NO AMBIENTE DO CRAS [...]
PAGO 6.200,00
06/05/2024 07020027
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 1.870,00
06/05/2024 06050006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
EMPENHADO 275,00
06/05/2024 06050005
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO A [...]
EMPENHADO 12.669,60
06/05/2024 06050004
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO A [...]
EMPENHADO 10.377,50
06/05/2024 06050003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO GEORREFERECIAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
PAGO 262,55
06/05/2024 06050003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO GEORREFERECIAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 262,55
06/05/2024 06050003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO GEORREFERECIAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
EMPENHADO 262,55
06/05/2024 06050002
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
PAGO 158,62
06/05/2024 06050002
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
LIQUIDADO 158,62
06/05/2024 06050002
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 158,62
06/05/2024 06050001
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO [...]
PAGO 1.831,10
06/05/2024 06050001
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.831,10
06/05/2024 06050001
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 1.831,10
06/05/2024 05040006
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
PAGO 44.147,61
06/05/2024 03010470
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CEARÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS NBP [...]
LIQUIDADO 5.000,00

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