Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
EMPENHO: 03010275
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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821,25 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 26060007
42.249.893/0001-53
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
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601,75 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 03010160
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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10.275,89 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 03010159
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
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5.986,80 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070034
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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47.823,66 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 07070015
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0370.
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12,69 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01040042
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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729,48 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080009
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 21.05. [...]
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8,98 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 07070005
28.027.121/0001-46
STENIO PIERRE COSTA SILVA
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, NO TORNEIO DE SÃO PEDRO, NO SITIO CARNAUBINHA, NO PERIOD [...]
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3.520,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 17060012
40.096.236/0001-98
JOSE DE SOUSA AUGUSTO NETO
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE.
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1.380,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 03010355
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO SPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,69 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 03010007
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 03010182
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.247,04 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 02060082
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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1.376,02 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 02060081
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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3.681,35 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 02060080
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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1.000,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 02060080
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
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200,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15070005
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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613,80 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15070006
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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1.841,40 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15070007
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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1.841,40 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15070008
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
1.841,40 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
29.310.795/0001-16
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS. CON [...]
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53.149,18 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010406
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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20.465,03 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010406
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
139,43 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010406
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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2.708,21 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010407
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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9.253,42 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010408
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
5.322,53 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010409
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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1.555,56 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010412
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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10.285,30 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03010411
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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37.078,38 |
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