lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6731 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/05/2025 - 10:54:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/04/2025 09040003
CICERO GILBERTO BARROS GOMES
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CICERO GILBERTO BARROS GOMES, PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE PARA A CI [...]
PAGO 200,00
14/04/2025 09040002
FRANCISCO SILVA JUNIOR
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO SILVA JUNIOR PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE PARA A CIDADE D [...]
PAGO 200,00
14/04/2025 09010001
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 005/2025 VIGENTE ATÉ 12/12/2025.
PAGO 8.472,00
14/04/2025 07040002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/20 [...]
LIQUIDADO 4.598,50
14/04/2025 06030066
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2025 E NO TERMO DE CESSÃO N° 031/2025 VIGENTE ATÉ O DIA 31/1 [...]
LIQUIDADO 5.343,92
14/04/2025 03040012
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2024-P [...]
LIQUIDADO 424.000,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 2.225,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.425,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.550,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.025,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 2.475,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.100,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.775,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.050,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 2.250,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 3.150,00
14/04/2025 03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
PAGO 1.850,00
14/04/2025 03010436
M R ABSOLUT LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 189 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, NOS SEGUINTES TRECHOS: BR 116 SHOIDRAL ATÉ T [...]
PAGO 210.764,49
14/04/2025 03010436
M R ABSOLUT LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, NOS SEGUINTES TRECHOS: BR 116 SHOIDRAL ATÉ TUIUIÚ ( DIST: 6,0 KM) E BR 116 A [...]
LIQUIDADO 210.764,49
14/04/2025 03010379
FRANCISCO CILON LIMA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPÓSITO DA MERENDA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
PAGO 2.000,00
14/04/2025 03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 24,50
14/04/2025 03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 24,50
14/04/2025 03010161
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURAN [...]
PAGO 78,35
14/04/2025 03010161
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURAN [...]
PAGO 115,83
14/04/2025 03010138
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 5.024,24
14/04/2025 03010137
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 600,00
14/04/2025 03010135
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 2.476,02
14/04/2025 03010105
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
LIQUIDADO 2.770,00
14/04/2025 03010042
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 5.550,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 6.750,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 3.410,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 7.600,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 5.550,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 3.410,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 3.410,00
14/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
PAGO 3.410,00
11/04/2025 17030012
BIANCA SILVA VALENTIM
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM , CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM D [...]
PAGO 50,00
11/04/2025 17020005
FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
PAGO 50,00
11/04/2025 12030026
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 30.284,90
11/04/2025 11040001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDAD [...]
EMPENHADO 2.840,00
11/04/2025 10040009
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA [...]
PAGO 10.158,00
11/04/2025 10040003
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NO SETOR DO CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
LIQUIDADO 12.596,60
11/04/2025 09040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001177-66.2009.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO C [...]
PAGO 4.270,93
11/04/2025 07020011
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
PAGO 1.870,00
11/04/2025 07010002
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFRENTE AO REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) [...]
PAGO 66.488,40
11/04/2025 07010001
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DO COMPONENTE DE QUALIDADE, INSTITUÍDO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3493 DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, [...]
PAGO 6.494,81
11/04/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 2.487,17
11/04/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 740,88
11/04/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 3.212,10
11/04/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 8.091,20
11/04/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 27.451,10
11/04/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 6.986,13
11/04/2025 06030065
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2 [...]
PAGO 5.031,78
11/04/2025 06030053
JOSE MATEUS CUNHA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SEC [...]
PAGO 759,00
11/04/2025 04020019
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS [...]
PAGO 42.955,22
11/04/2025 03040013
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
DOAÇÕES DE VALE-GÁS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2025-PE E CO [...]
LIQUIDADO 24.244,00
11/04/2025 03010430
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (BIOQUI [...]
LIQUIDADO 2.112,00
11/04/2025 03010430
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (BIOQUI [...]
LIQUIDADO 2.125,20
11/04/2025 03010428
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 569,60
11/04/2025 03010428
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 573,16

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