| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
30060012
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, D [...]
|
PAGO |
9.108,78 |
|
| 10/07/2026 |
30060011
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, D [...]
|
PAGO |
17.391,84 |
|
| 10/07/2026 |
29050027
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 10/07/2026 |
29050027
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
29050026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A S [...]
|
PAGO |
27.840,00 |
|
| 10/07/2026 |
29050026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A S [...]
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 10/07/2026 |
29040020
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
5.896,00 |
|
| 10/07/2026 |
26060007
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PR [...]
|
PAGO |
15.814,97 |
|
| 10/07/2026 |
25050006
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LEITE, ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ ? CE [...]
|
PAGO |
58.125,24 |
|
| 10/07/2026 |
25050005
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LEITE, ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ ? CE [...]
|
PAGO |
604,52 |
|
| 10/07/2026 |
20050013
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LEITE, ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
32.970,22 |
|
| 10/07/2026 |
14050001
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, FÓRMULAS, DERIVADOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONTRATO N° 15.002/2026-01 [...]
|
PAGO |
5.652,00 |
|
| 10/07/2026 |
07010006
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDO [...]
|
LIQUIDADO |
6.395,08 |
|
| 10/07/2026 |
02020017
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE I [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010519
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
106,90 |
|
| 10/07/2026 |
02010502
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
|
PAGO |
46.083,49 |
|
| 10/07/2026 |
02010502
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
46.083,49 |
|
| 10/07/2026 |
02010457
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
37.801,17 |
|
| 10/07/2026 |
02010457
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
37.801,17 |
|
| 10/07/2026 |
02010446
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A S [...]
|
PAGO |
9.350,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010444
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010316
J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), COMPRE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010307
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
PAG. REF. A NF DE N° 1685 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
74.723,50 |
|
| 10/07/2026 |
02010017
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
PAG. REF. A NF DE N° 279 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
PAGO |
307.025,10 |
|
| 10/07/2026 |
02010013
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010013
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010012
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
4.536,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010012
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.536,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
167,50 |
|
| 10/07/2026 |
02010011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
167,50 |
|
| 10/07/2026 |
02010010
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
253.333,33 |
|
| 10/07/2026 |
02010010
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
253.333,33 |
|
| 10/07/2026 |
02010009
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
17.323,13 |
|
| 10/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
34.629,43 |
|
| 10/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
17.231,59 |
|
| 10/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
28,63 |
|
| 10/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
34.629,43 |
|
| 10/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
28,63 |
|
| 10/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
17.231,59 |
|
| 10/07/2026 |
01060089
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
60.517,12 |
|
| 10/07/2026 |
01060089
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
60.517,12 |
|
| 10/07/2026 |
01060088
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
115.763,23 |
|
| 10/07/2026 |
01060088
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
115.763,23 |
|
| 10/07/2026 |
01060086
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
204.307,31 |
|
| 10/07/2026 |
01060085
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
455.611,67 |
|
| 10/07/2026 |
01060084
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
690.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060082
3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
46.422,90 |
|
| 10/07/2026 |
01060075
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
449.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060070
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060049
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAG.REF. A NF DE N° 1683 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
52.872,05 |
|
| 10/07/2026 |
01060027
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAG. REF. A NF DE N° 1693 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA , PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
165.151,80 |
|
| 09/07/2026 |
26010004
FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
25060011
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE [...]
|
PAGO |
9.758,33 |
|
| 09/07/2026 |
24040008
CARLOS VICTOR PINHEIRO ALENCAR
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 09/07/2026 |
18060009
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAG. REF A NF DE N° 55 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW ARTÍSTICO DO PROJETO ?À VONTADE?, COMPOSTO PELOS ARTISTAS LUAN ESTILIZAD [...]
|
PAGO |
297.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
16060013
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAG. REF. A NF DE N° 51 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JULHO DE 2026, DURANTE A PR [...]
|
PAGO |
646.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
16060012
WS SHOWS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAG. REF. A NF DE N° 72 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA WESLEY SAFADÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JULHO DE 2026, DURANTE A [...]
|
PAGO |
1.300.000,00 |
|
| 09/07/2026 |
15060002
ANTONIO AROLDO NUNES
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONTRATO N° [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/07/2026 |
11020017
ESPÓLIO DE DELCI ALVES BARRETO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 09/07/2026 |
10040003
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/C [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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