lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 288.097.978,13

Total liquidado

R$ 171.552.664,91

Total pago

R$ 162.924.799,00

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14682 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/07/2026 - 18:36:30
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/07/2026 30060012
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, D [...]
PAGO 9.108,78
10/07/2026 30060011
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, D [...]
PAGO 17.391,84
10/07/2026 29050027
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECR [...]
PAGO 3.700,00
10/07/2026 29050027
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECR [...]
PAGO 1.100,00
10/07/2026 29050026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A S [...]
PAGO 27.840,00
10/07/2026 29050026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A S [...]
PAGO 4.980,00
10/07/2026 29040020
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORM [...]
PAGO 5.896,00
10/07/2026 26060007
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PR [...]
PAGO 15.814,97
10/07/2026 25050006
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LEITE, ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ ? CE [...]
PAGO 58.125,24
10/07/2026 25050005
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LEITE, ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ ? CE [...]
PAGO 604,52
10/07/2026 20050013
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, LEITE, ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECES [...]
PAGO 32.970,22
10/07/2026 14050001
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, FÓRMULAS, DERIVADOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONTRATO N° 15.002/2026-01 [...]
PAGO 5.652,00
10/07/2026 07010006
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDO [...]
LIQUIDADO 6.395,08
10/07/2026 02020017
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE I [...]
PAGO 1.070,00
10/07/2026 02010519
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 106,90
10/07/2026 02010502
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
PAGO 46.083,49
10/07/2026 02010502
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 46.083,49
10/07/2026 02010457
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
PAGO 37.801,17
10/07/2026 02010457
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
LIQUIDADO 37.801,17
10/07/2026 02010446
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A S [...]
PAGO 9.350,00
10/07/2026 02010444
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECR [...]
PAGO 580,00
10/07/2026 02010316
J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), COMPRE [...]
PAGO 7.000,00
10/07/2026 02010307
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
PAG. REF. A NF DE N° 1685 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETAR [...]
PAGO 74.723,50
10/07/2026 02010017
IMPAR SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
PAG. REF. A NF DE N° 279 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
PAGO 307.025,10
10/07/2026 02010013
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.
PAGO 2.378,00
10/07/2026 02010013
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 2.378,00
10/07/2026 02010012
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
PAGO 4.536,00
10/07/2026 02010012
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 4.536,00
10/07/2026 02010011
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 167,50
10/07/2026 02010011
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 167,50
10/07/2026 02010010
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 253.333,33
10/07/2026 02010010
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 253.333,33
10/07/2026 02010009
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCI [...]
PAGO 17.323,13
10/07/2026 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 34.629,43
10/07/2026 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 17.231,59
10/07/2026 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 28,63
10/07/2026 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 34.629,43
10/07/2026 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 28,63
10/07/2026 02010001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 17.231,59
10/07/2026 01060089
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 60.517,12
10/07/2026 01060089
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
LIQUIDADO 60.517,12
10/07/2026 01060088
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 115.763,23
10/07/2026 01060088
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
LIQUIDADO 115.763,23
10/07/2026 01060086
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 204.307,31
10/07/2026 01060085
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 455.611,67
10/07/2026 01060084
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 690.000,00
10/07/2026 01060082
3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA PEDREGAL NO MUNIC [...]
LIQUIDADO 46.422,90
10/07/2026 01060075
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 449.000,00
10/07/2026 01060070
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMB [...]
PAGO 150.000,00
10/07/2026 01060049
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAG.REF. A NF DE N° 1683 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETARI [...]
PAGO 52.872,05
10/07/2026 01060027
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAG. REF. A NF DE N° 1693 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA , PARA ATENDER AS [...]
PAGO 165.151,80
09/07/2026 26010004
FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PE [...]
PAGO 1.000,00
09/07/2026 25060011
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE [...]
PAGO 9.758,33
09/07/2026 24040008
CARLOS VICTOR PINHEIRO ALENCAR
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
PAGO 2.200,00
09/07/2026 18060009
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAG. REF A NF DE N° 55 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW ARTÍSTICO DO PROJETO ?À VONTADE?, COMPOSTO PELOS ARTISTAS LUAN ESTILIZAD [...]
PAGO 297.000,00
09/07/2026 16060013
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAG. REF. A NF DE N° 51 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JULHO DE 2026, DURANTE A PR [...]
PAGO 646.000,00
09/07/2026 16060012
WS SHOWS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAG. REF. A NF DE N° 72 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA WESLEY SAFADÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JULHO DE 2026, DURANTE A [...]
PAGO 1.300.000,00
09/07/2026 15060002
ANTONIO AROLDO NUNES
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONTRATO N° [...]
PAGO 1.412,00
09/07/2026 11020017
ESPÓLIO DE DELCI ALVES BARRETO
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 3.900,00
09/07/2026 10040003
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/C [...]
PAGO 2.000,00

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