Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/07/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
126,90 |
|
10/07/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
10/07/2025 |
03010362
BANCO DO BRASIL
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/07/2025 |
03010362
BANCO DO BRASIL
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/07/2025 |
03010358
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
|
PAGO |
51.581,37 |
|
10/07/2025 |
03010358
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
51.581,37 |
|
10/07/2025 |
03010357
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM [...]
|
PAGO |
35.074,74 |
|
10/07/2025 |
03010357
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
35.074,74 |
|
10/07/2025 |
03010302
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A NF DE N° 2572 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
PAGO |
5.953,21 |
|
10/07/2025 |
03010302
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.953,21 |
|
10/07/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
88,83 |
|
10/07/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
10/07/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/07/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
10/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
10/07/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
822,38 |
|
10/07/2025 |
03010265
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
10/07/2025 |
03010259
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
10/07/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
4.344,00 |
|
10/07/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
10/07/2025 |
03010002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
163,72 |
|
10/07/2025 |
03010002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
163,72 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
3.596,52 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 863 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
5.853,58 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
3.596,52 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 862 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
7.119,22 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 858 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
8.015,72 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 864 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
7.119,22 |
|
10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
3.596,52 |
|
10/07/2025 |
02060011
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE ASISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ACESSO LOCAL OU VIA WEB, COMPREENDENDO: GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PAGAMENTO EM BANCO, RAIS, GFIP, SEFIP, MANAD, CAGED, QUE ATE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
10/07/2025 |
01040043
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS D [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
10/07/2025 |
01040017
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
09/07/2025 |
30060017
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 42 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
2.377,26 |
|
09/07/2025 |
30060016
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
5.906,12 |
|
09/07/2025 |
30060007
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 40 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
3.412,40 |
|
09/07/2025 |
30060006
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 39 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FORRICÓ 2025 30° EDIÇÃO", PROSPE [...]
|
PAGO |
248.200,00 |
|
09/07/2025 |
29050006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 511 REL. A AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃ [...]
|
PAGO |
58.512,00 |
|
09/07/2025 |
26050023
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
09/07/2025 |
24040003
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 1998 REL. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 [...]
|
PAGO |
1.568,20 |
|
09/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF N° 16488 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SU [...]
|
PAGO |
13.080,00 |
|
09/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 17838 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE [...]
|
PAGO |
18.645,00 |
|
09/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF 18595 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPOR [...]
|
PAGO |
13.740,00 |
|
09/07/2025 |
22050031
WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 82 REL. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR WAWA PINHO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE J [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
09/07/2025 |
22050030
SAYMON PRODUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 115 REL. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE RAMON E RANDINHO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE J [...]
|
PAGO |
75.000,00 |
|
09/07/2025 |
14050033
WANESSA DA SILVA FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A NF DE N° 222 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
09/07/2025 |
14050032
WANESSA DA SILVA FERREIRA
|
PAG. REF. A NF DE N° 221 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJ. DESEN. ECON E TECNOLIGIA DE ICÓ/CE, O SENHOR R [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
09/07/2025 |
09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
09/07/2025 |
09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
09/07/2025 |
09070015
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
12.231,60 |
|
09/07/2025 |
09070014
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
09/07/2025 |
09070014
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
09/07/2025 |
09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
09/07/2025 |
09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
09/07/2025 |
09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
09/07/2025 |
09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
09/07/2025 |
09070011
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
12.825,10 |
|
09/07/2025 |
09070010
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
1.936,50 |
|
09/07/2025 |
09070009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE QIEMTOMJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE AS 04 NOITES DO FORRICÓ AOS AG [...]
|
EMPENHADO |
1.925,00 |
|
09/07/2025 |
09070008
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
548,65 |
|